岗位信息
一、岗位人数:1人
二、部门:审计法务部
三、学历要求:本科及以上
四、本科专业要求:经济学(学科门类)、管理学(学科门类)、法学(学科门类);研究生及以上专业要求:经济学(学科门类)、管理学(学科门类)、法学(学科门类)
五、年龄:18周岁及以上、35周岁及以下
六、任职资格:
1.具有3年及以上审计相关工作经验;
2.具有初级审计师及以上专业技术职称,或二级及以上造价工程师执业资格。
七、岗位职责:
1.制定集团内部审计规章制度、工作程序,编制并组织实施集团年度内部审计工作计划;
2.负责审计项目的实施推进,编制、审核审计报告,提出管理改进建议;
3.负责对集团本部及所属企业的财务收支、经济活动、内控体系等进行审计监督;
4.督促集团本部及所属企业建立健全内控制度,并对内控制度执行情况进行审计监督;
5.督促审计发现问题的整改落实,开展后续审计,跟踪整改闭环;
6.对接、协调并配合外部审计工作,提供审计所需资料,保障审计工作顺利开展;
7.指导和督促所属企业内部审计部门开展审计工作,并对内部审计工作进行检查;
8.组织开展内部审计人员的业务知识培训,提升团队专业能力;
9.完成上级交办的其他工作任务;
10.完成部门内其它岗位需要协同的工作。
八、其他条件:
1.品行良好,遵纪守法,身体健康;
2.责任心强、耐心、细致、稳重,具有较强的文字功底、沟通、协调和执行能力、能熟练运用办公软件;
3.掌握相关法律法规和各类风险防范及控制知识,具备一定的审计知识和较强的学习能力,具有良好的职业道德和操守、严谨的工作作风以及高度的事业心和责任感。
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